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2026年度予算について
2026年2月18日開催の組合会にて、2026年度予算が承認されました。
新年度予算のポイントは以下のとおりです。
予算編成の基礎数値
| 項目 | 2026年度予算 | 2025年度実績見込 |
| 被保険者数 | 18,870人 | 18,677人 |
| 標準報酬月額 | 482,000円 | 481,190円 |
| 賞与支給月数 | 4.20カ月 | 4.53カ月 |
| 料率 | 2026年度 | 2025年度 | ||
| 一般保険料率 | 8.77% | 8.90% | 8.77% | 8.90% |
| 調整保険料率 | 0.13% | 0.13% | ||
| 介護保険料率 | 1.70% | 1.70% | ||
| 子ども・子育て支援金率 | 0.23% | — | ||
一般勘定
収入予算 14039百万円

保険料
一般保険料率、調整保険料率ともに据え置き、合計で8.9%(事業主5.708% 被保険者3.192%)となります。
収入予算 14039百万円

保険給付費
当組合に加入している皆さまの医療費です。
医療費および付加給付は近年の増加動向等を考慮して伸び率を3.9%増とし、診療報酬改定の影響率2.22%と合わせて6.12%増としました。現金給付は1人当たり額を令和7年度決算見込と同等として算出しています。
納付金
前期高齢者納付金は令和7年度決算見込比148百万円増加、後期高齢者支援金は62百万円増加しました。納付金は高齢者医療費の伸び等により今後も負担が重くなる傾向です。結果、納付金全体では決算見込比212百万円増、被保険者一人当額で8,421円増となります。
保健事業費
被保険者健診補助の上限額引上げや被扶養者健診の単価改定に加えて、特定保健指導の実施数増加を見込み、決算見込比87百万円増となる578百万円を計上しています。
予備費
保険給付費および保健事業費の突発的な支出増加等に備えて、8億4,000万円を計上しています。
介護勘定
介護保険料率は1.70%に据え置き
2025年度決算残金見込額約14,700万円は繰り越し充当し、介護保険料率はこれまでの1.70%で据え置きます。
(単位:百万円)
| 収入 | 予算額 | 支出 | 予算額 |
| 介護保険料収入 | 1,602 | 介護納付金 | 1,564 |
| その他 | 148 | その他 | 186 |
| 合 計 | 1,750 | 合 計 | 1,750 |
子ども勘定
子ども・子育て支援金率は0.23%
2026年度から子ども・子育て支援金の徴収が開始されます。支援金率は国から示され、一律0.23%となります。
(単位:百万円)
| 収入 | 予算額 | 支出 | 予算額 |
| 子ども・子育て支援金収入 | 314 | 子ども・子育て支援納付金 | 291 |
| その他 | 10 | その他 | 33 |
| 合 計 | 324 | 合 計 | 324 |









